根据《中华人民共和国审计法》的规定,珠海市金湾区审计局公告了《珠海市金湾区2022年度审计查出突出问题以及区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称审计整改报告)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将涉及我局问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我单位问题12个,其中立行立改类问题9个,分阶段整改类问题3个。为推动问题整改落实,我局切实履行审计整改主体责任,对审计中发现的问题进行深入分析,按审计要求采取相应整改措施。截至公告日已整改问题12个。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于预算编制不完整,4笔提前下达的上级补助资金未纳入年初财政预算的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局2023年年初预算编制中已将提前下达的补助资金全部纳入预算收支,保证年初财政预算编制的完整性。
(二)关于3家单位年底以拨代支市补专项资金的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,一是配合区经济发展局、区建管中心等资金主管部门持续加快资金拨付,形成实际支出;二是按规定统筹收回结余资金,用于我区民生补短板、产业园区配套建设等重点领域支出。截至2024年7月,上述拨付到各镇的市补专项资金已全部形成实际支出或收回。
(三)关于36家预算单位应缴财政款未及时上缴国库、部分单位实体账户存量资金未按规定上缴财政的问题
该两个问题均已整改。根据审计报告提出的意见,我局已于2023年3月发出《关于收回财政存量资金的通知》,截至2023年6月,累计收回全区各单位上缴财政存量资金5,566万元,后续将进一步做好预算单位账户监控及存量资金管理工作,督促各预算单位加快实体账户资金拨付进度,及时收回统筹资金,着力提高财政资金使用效益,确保财政资金安全。
(四)关于4家单位未及时清缴监管账户利息收入的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局加强对专项债券资金账户的管理工作,已督促相关单位对结存利息进行清缴,由于涉及账户缴款手续费因素,实际上缴利息金额为1,025,3
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